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项城市药品监督管理局2016年度部门决算
2017年09月22日  来源:本站原创   已有913人阅读
   

项城市药品监督管理局

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  项城市药品监督管理局概况

第二部分  项城市药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  项城市药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  项城市药品监督管理局概况

 

一、项城市食品药品监督管理局主要职责

()贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和相关地方性法规、规章、政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

()依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度, 依法公布食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

()负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责第一类医疗器械产品备案、生产备案和第二类医疗器械产品经营备案并监督检查。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法的有关规定组织实施化妆品监督管理。 

()负责制定全市食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

()负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

()负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 

()负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品行业诚信体系建设。

()指导县()、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 

()承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县()、区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

()承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、项城市食品药品监督管理局部门算包括机关本级和所属事业单位算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

项城市药品监督管理局2016年度部门决算表

 

 

 

(见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

项城市药品监督管理局

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计789万元,支出总计789万元,与2015年相比,收、支总计各增加444万元,增长129%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计789万元,其中:财政拨款收入789万元,占100%

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计789万元,其中:基本支出789万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算789万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加444万元,增长129%

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出789万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加444万元,增长129%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出789万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出782万元,占99%住房保障支出7万元,占1%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431万元,支出决算为789万元,完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因:增补发了人员工资。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为424万元,支出决算为782万元,完成年初预算的184%。增长的原因是增补发了人员工资。

2住房保障支出。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出789万元,其中:人员经费507万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元。

2会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

4.公务接待费支出0万元。

六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出282万元,比2015年增加22.84万元,增长39%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%0

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

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